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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-29 09:33

我做的是內(nèi)賬呀,不存在稅金的呢 
可以直接做什么費用嗎,一筆損失

迎紅 追問

2017-03-29 09:34

直接做管理費用可以嗎,例個明細科目,稅金

鄒老師 解答

2017-03-29 09:29

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-29 09:33

你好,內(nèi)帳做費用處理

鄒老師 解答

2017-03-29 09:34

你好,是的,可以的

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相關(guān)問題討論
您好,根據(jù)不能抵扣的進項稅發(fā)票,材料發(fā)票,借:原材料 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 費用發(fā)票的話,借:XX費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2022-01-19 19:41:32
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2021-10-16 15:55:36
你好,請問是什么原因作進項稅額出呢
2020-01-14 16:09:13
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-03-29 09:29:55
你好,就是指抵扣了不能抵扣的進項 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-27 14:02:42
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