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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-09 15:36

你好,表示欠款這是欠著的,稅款沒(méi)有繳納。

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你好! 是的,可能是進(jìn)項(xiàng)稅額的(表示留抵)
2019-11-12 18:27:14
您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-01-13 14:12:52
是的,未交增值稅的余額等于留抵稅額。其實(shí),它是指當(dāng)期應(yīng)納稅額未據(jù)實(shí)支付的稅款,在下期納稅申報(bào)可以從當(dāng)期應(yīng)納稅款中扣除的部分。那么,你知道該如何計(jì)算出未交稅費(fèi)的余額了嗎?
2023-03-23 19:20:26
你好,表示欠款這是欠著的,稅款沒(méi)有繳納。
2022-03-09 15:36:51
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