應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的“未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,有啥區(qū)別?期末要把“未交增值稅”轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面,然后在第二個(gè)月交的時(shí)候直接沖減“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?還是該怎么做?
咕嚕咕嚕
于2017-03-28 11:30 發(fā)布 ??1645次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-28 11:41
老師,月末的時(shí)候分錄要怎么做?是借:銷(xiāo)項(xiàng) 然后在借:未交增值稅
貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅
未交增值稅
第二個(gè)月直接,借:未交增值稅 這樣對(duì)嗎?那樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有數(shù)據(jù)
貸:銀行存款
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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