入錯科目,增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)采購成本,跨月是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是做增值稅進(jìn)項稅沖減
曦曦
于2017-03-28 11:27 發(fā)布 ??1521次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借;原材料 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)
做這個調(diào)整分錄就是了
2017-03-28 11:27:51

你好,增值稅是價外稅,所以分錄為
借:費用成本類科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在,進(jìn)項稅不讓在進(jìn)項稅里面了,這個稅就應(yīng)該跑回價內(nèi)~~~明白沒
2018-04-06 08:05:00

你好,進(jìn)項稅額是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)科目
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)科目
未交增值稅是應(yīng)交稅費的二級科目
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅都不是在進(jìn)項稅額下面設(shè)置的明細(xì),不需要在進(jìn)項稅額明細(xì)下面再設(shè)置4級明細(xì)科目的
2019-08-09 20:33:30

您好!1、收到進(jìn)項發(fā)票時:借:庫存商品/原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸:銀行存款
2、開具發(fā)票出去時:借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
3、若進(jìn)項大于銷項則沒有轉(zhuǎn)出分錄
4、若銷項大于進(jìn)項,則:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
5、繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2018-07-10 18:02:37

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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