
應(yīng)付款一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)是與銷項稅抵扣有余額再轉(zhuǎn)出還是發(fā)生了進(jìn)項稅就做轉(zhuǎn)出?轉(zhuǎn)出后,應(yīng)付款一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)科目與哪科目對沖?
答: 分開按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以
到 了年未,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目除了與進(jìn)項稅額和銷項稅額結(jié)余外,還與哪個科目結(jié)平?
答: 你好? ?沒有了這個可以有余額的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項稅做留抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項抵扣后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了

