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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-08 15:15

把 上年無票的紅沖 按發(fā)票入賬 

懵懂的小白菜 追問

2022-03-08 15:23

能具體點兒嗎?
借:以前年度損益調(diào)整-5萬
貸:應(yīng)付賬款-5

借:以前年度損益調(diào)整6萬
       應(yīng)交稅費--增值稅(進(jìn)項)7800
     貸:應(yīng)付賬款  67800

借:以前年度損益調(diào)整1萬
      貸:利潤分配-未分配利潤1萬

1.這分錄對嗎?2.這個成本1萬不能在今年抵扣成本了嗎?

玲老師 解答

2022-03-08 15:38

分錄 是對的,匯算前回來發(fā)票的能稅前扣除 不用調(diào)整的   不能抵今年的成本  這是抵去年的成本了 

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你們是什么單位 招聘費用
2018-10-15 10:46:39
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
同學(xué)好 把原來做的一筆沖銷就可以了
2022-02-10 17:10:52
你好,把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2017-04-06 23:38:14
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