
在異地預(yù)繳增值稅和稅金及附加,有完稅證明,沒有走基本戶和現(xiàn)金,做分錄,借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅貸其他應(yīng)付款待預(yù)繳稅款,對么?
答: 你好,稅金沒有繳納嗎
老師,我公司有內(nèi)外帳,單位同事去異地預(yù)交稅金的時候用的錢是內(nèi)賬銀行的錢,我就先掛帳,借,應(yīng)交稅費~**,貸,其他應(yīng)付款~王**。月末,借,稅金及附加~**,貸,應(yīng)交稅費~**。現(xiàn)在其他應(yīng)付款~王**一直在掛賬。我現(xiàn)在怎么做把它充平呀!謝謝。
答: 你好,借其他應(yīng)付款~王**,貸銀行存款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單純看一下這兩張報表存在哪些問題呢?能看出來的就是應(yīng)交稅費是負數(shù)這個合理么?還是說存在負數(shù)是因為沒有事先計提造成的呢?其他應(yīng)收款也是負數(shù)這個是不是也不正常?其他應(yīng)付款掛了幾百萬是不是也要清賬呢?另外就是利潤表 稅金及附加那些地方都沒有數(shù)據(jù)是不是也不合理?
答: 1、應(yīng)交稅費負數(shù)是正常的,說明有進項留抵 2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款 3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時掛賬沒有問題 4、稅金等應(yīng)該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理


鄒老師 解答
2017-03-27 15:41
鄒老師 解答
2017-03-27 16:09