
物流公司,收到運費的時候,銀行上面收到錢了,已開發(fā)票和未開發(fā)票,分錄一樣不啦,借:銀行存款 貸:應收賬款還是主營收入啦
答: 你好,收款未開票計入預收賬款,開具發(fā)票貸方是主營業(yè)務收入
老師,收客戶的賬款,也沒有發(fā)票的,借:銀行存款,貸:應收賬款。我們是物流公司收的這個費用直接給客戶買保險了,怎么能把應收賬款做平了沒有余額了呢?
答: 同學你好 收客戶的賬款,也沒有發(fā)票的,借:銀行存款,貸:應收賬款——是對方之前欠您 方款項,然后沖減應收賬款么? 。我們是物流公司收的這個費用直接給客戶買保險了——保險費發(fā)票開的是您 公司的名字還是客戶的名字?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是物業(yè)公司,物業(yè)費都是做的預收,收到物業(yè)費發(fā)票未開,借銀行存款貸預收賬款 ,那給他開發(fā)票的時候怎么做賬呢
答: 借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
公司運費給供應商,物流公司半年給開一次運費發(fā)票,平時打款時:借:應付賬款(貨款+運費),貸:銀行存款,等收到運費發(fā)票時:借:庫存商品,貸:應付賬款 這樣可以嗎?
老師,我想問一下,我是物流公司,8月份發(fā)生業(yè)務憑證是不是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;發(fā)票是9月份開的,9月份做賬是不是:借:銀行存款,貸:應收賬款
我公司預售款500萬,10月開發(fā)票應收300萬,對方支付100萬,我從預收款轉到應收款可以嗎?借:預收200萬,銀行存款100萬,貸:應收賬款300萬
請問:物業(yè)公司一次性收取商戶半年的房費。收到銀行轉賬時,借銀行存款,貸預收賬款嗎?開具發(fā)票時又怎么做分錄?
老師:當初老板像公司賬戶借了一筆款,我做的借其它應收款—老板,待銀行存款,現(xiàn)在她還了幾千到賬戶,我是借銀行存款,待其它應收款款么


鄒老師 解答
2017-03-23 13:17
鄒老師 解答
2017-03-23 13:30