老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

老師請(qǐng)問1. 研發(fā)形成無形資產(chǎn), 無形資產(chǎn)攤銷時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
老師 您能幫我確認(rèn)下 研發(fā)支出發(fā)生資本化支出 然后符合資本化條件時(shí) 借無形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出 資本化支出 ,問: 計(jì)提攤銷時(shí)候 是借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷 還是 借 研發(fā)支出 資本化支出 貸累計(jì)攤銷
答: 研發(fā)成功之后的攤銷嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 新產(chǎn)品研發(fā) 研發(fā)成功,達(dá)到了可以批量生產(chǎn)賣出去了 這部分開發(fā)階段的研發(fā)費(fèi)用,可以進(jìn)行資本化,在以后年度進(jìn)行攤銷?
答: 如果說你是研發(fā)的產(chǎn)品,但這個(gè)就不是無形資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該是放在庫存商品了,就不存在攤銷的問題,你銷售的時(shí)候轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。

