
2月公司收到1月的寬帶費3000元,其中100元是我公司負擔(dān)的入管理費用辦公費,余下的2900元是別的公司負擔(dān)的,我公司需要開發(fā)票給他們,但是一個季度才跟對方公司結(jié)算一次,所以沒有開發(fā)票給對方公司,那我這個發(fā)票就不能入成本,那2900我入其他應(yīng)收款可以嗎,等到結(jié)算月份時再入成本,但是發(fā)票又是在前面幾個月,這個到底怎么操作,有點暈
答: 你好,你這是兩筆業(yè)務(wù),第一收到3000的發(fā)票,你要全額計入費用或者成本,第二開2900的發(fā)票給別的公司,掛賬其他應(yīng)付
請問,借方其他應(yīng)收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應(yīng)收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用 貸: 其他應(yīng)收款
答: 你好,你這個是什么意思呢。
老師,我單位員工借款我做的借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金,業(yè)務(wù)辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應(yīng)收款可以嗎?
老師好,我們給采購轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應(yīng)收款--采購員采購報銷時:借 其他應(yīng)收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當(dāng)時是掛其他應(yīng)收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調(diào)賬要怎么調(diào)比較好


懵懂的小白菜 追問
2022-03-02 17:48
小寶老師 解答
2022-03-02 17:52