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美化?
于2022-03-01 19:42 發(fā)布 ??691次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-03-01 19:42
同學(xué),你好,如果是外賬,就按實際的發(fā)票來做的。
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外賬 有些費用無法取得發(fā)票,用的別的發(fā)票來底 我是按實際填報銷單 還是按發(fā)票事項填
答: 同學(xué),你好,如果是外賬,就按實際的發(fā)票來做的。
老師您好!已經(jīng)取得發(fā)票的費用,需要再填寫報銷單嗎?謝謝!
答: ?你好? ?需要的。既然是費用 就得報銷單寫的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,員工出差補(bǔ)助的生活補(bǔ)貼,是直接在差旅報銷單填入金額,還是需要取得發(fā)票?
答: 差旅津貼的不用發(fā)票。
員工墊付費用取得發(fā)票,填寫報銷單時,收款單位是發(fā)票上的抬頭,還是員工姓名
討論
4月借款買辦公用品,5月取得發(fā)票并寫報銷單,這是做在四月賬里還是五月里
請問對于公司實際產(chǎn)生的費用,不能取得發(fā)票,員工如何報銷呢
老師,我們老板每次都報銷無票費用,也沒法取得發(fā)票,這個該怎么辦?
員工報銷費用有些不容易取得發(fā)票,用其他發(fā)票代替可以嗎
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 82989 個
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