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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-17 18:52

我提問:老師您好,我單位現(xiàn)在向統(tǒng)計局報送2017年1-2月財務狀況報表,審核沒通過,原因:(1)營業(yè)稅金及附加一般大于等于上年同期的十分之一:2017年1-2月營業(yè)稅金及附加為32000元,上年同期為2000元,會計讓寫的原因是進項、銷項抵扣問題;(2)與上年同期相比應交增值稅有所下降,2017年1-2月應交增值稅為-156000元,上年同期為7000元,會計讓寫的原因是:本年進項稅額大于銷項稅額,沒有抵扣完。統(tǒng)計局說應交增值稅和營業(yè)稅金及附加的說明原因不成比例,那么應該怎么寫才能過呢?營業(yè)稅金及附加和應交增值稅之間沒有多大關系呀。

吳月柳 解答

2017-03-18 06:39

那增值稅留抵這么多是購進機器還是只有進沒出是?

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增值稅進項稅額不計入營業(yè)稅金及附加。 依據(jù)財會[2016]22號文規(guī)定,全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;
2017-04-06 21:52:32
我提問:老師您好,我單位現(xiàn)在向統(tǒng)計局報送2017年1-2月財務狀況報表,審核沒通過,原因:(1)營業(yè)稅金及附加一般大于等于上年同期的十分之一:2017年1-2月營業(yè)稅金及附加為32000元,上年同期為2000元,會計讓寫的原因是進項、銷項抵扣問題;(2)與上年同期相比應交增值稅有所下降,2017年1-2月應交增值稅為-156000元,上年同期為7000元,會計讓寫的原因是:本年進項稅額大于銷項稅額,沒有抵扣完。統(tǒng)計局說應交增值稅和營業(yè)稅金及附加的說明原因不成比例,那么應該怎么寫才能過呢?營業(yè)稅金及附加和應交增值稅之間沒有多大關系呀。
2017-03-17 18:52:48
同學你好!營業(yè)稅金及附加現(xiàn)在叫稅金及附加了,而且里面并沒有增值稅,所以說不影響稅金及附加的處理。
2019-11-10 22:22:29
進項轉出要核算到應交增值稅里。 如果當期有應交增值稅就要計提附加費
2015-11-03 15:25:05
你好,按扣除進項實際繳納的增值稅為依據(jù) 河道費是根據(jù)收入計算,與增值稅納稅金額沒有關系的
2017-04-26 11:37:14
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