老師請問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)需要支付給對 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師,做上月賬時(shí)員工報(bào)銷發(fā)現(xiàn)有一筆報(bào)重復(fù)了,多給 問
借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 答
你好,老師,我這邊有一個(gè)中醫(yī)門診部,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè), 問
同學(xué),你好 這個(gè)一般是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及個(gè)稅 答
請問企業(yè)如果招了一位殘疾人士(有殘疾證的)可以減 問
你好,主要減免殘保金 答
老師好,我們是一般納稅人,開給客戶專票和 開給客戶 問
對我們來說,沒有區(qū)別的 答

老師,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額要不要加到這個(gè)月的應(yīng)交增值稅里,要不要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的營業(yè)稅金及附加
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要核算到應(yīng)交增值稅里。 如果當(dāng)期有應(yīng)交增值稅就要計(jì)提附加費(fèi)
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入營業(yè)稅金及附加嗎?營業(yè)稅金及附加都包含什么
答: 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不計(jì)入營業(yè)稅金及附加。 依據(jù)財(cái)會(huì)[2016]22號文規(guī)定,全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),營業(yè)稅金及附加怎么處理
答: 同學(xué)你好!營業(yè)稅金及附加現(xiàn)在叫稅金及附加了,而且里面并沒有增值稅,所以說不影響稅金及附加的處理。
2月份銷項(xiàng)稅額是119049.66元,進(jìn)項(xiàng)是0 ,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?怎么計(jì)提營業(yè)稅金及附加?
1月份進(jìn)項(xiàng)稅額是37828.3,銷項(xiàng)稅額是17305.55 ,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,怎么計(jì)提營業(yè)稅金及附加?。?/a>
這月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,我要交營業(yè)稅金及附加嗎
老師,報(bào)稅時(shí)怎么核對賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目金額對不對。有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅及附加稅,加計(jì)抵減

