銷售大米101公斤,10元/公斤。實(shí)際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問
你好,收入按100公斤確認(rèn),成本按101公斤確認(rèn) 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問
貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問
你好,稅務(wù)上是可以開的了。 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答

請問,業(yè)務(wù)招待開具的增值稅專用發(fā)票,稅款是否全額進(jìn)入費(fèi)用,需要從進(jìn)項(xiàng)稅過賬再轉(zhuǎn)出嗎?
答: 認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)之后再轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票不得抵扣是吧?本月認(rèn)證抵扣了,增值稅報(bào)表再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅不在帳里體現(xiàn)了可以嗎?
答: 1、是的,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。 2、要這樣做分錄的 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費(fèi)專用發(fā)票已認(rèn)證,申報(bào)時(shí)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,你已經(jīng)勾選抵扣認(rèn)證了嗎?


陳小麗 追問
2015-10-25 09:22
鄒老師 解答
2015-10-25 09:07
鄒老師 解答
2015-10-25 09:53