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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-30 14:48

1、是的,招待費的進項稅額是不能抵扣的。 
2、要這樣做分錄的 
借:管理費用--招待費   
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
      貸:庫存現(xiàn)金 
借:管理費用--招待費 
      貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

田田 追問

2019-01-30 14:52

那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這個余額一直有呀要怎么處理?

張艷老師 解答

2019-01-30 14:53

到時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,就會將進項稅額轉(zhuǎn)出科目沖平的。

田田 追問

2019-01-30 14:55

要到年底再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本月可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

張艷老師 解答

2019-01-30 14:56

都可以的,一般是年末才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

田田 追問

2019-01-30 15:00

結(jié)賬分錄   借:應(yīng)交稅費-.應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 是這樣嗎老師?就是借貸倒一下沖掉?

張艷老師 解答

2019-01-30 15:01

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
        應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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