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田田
于2019-01-30 14:46 發(fā)布 ??1057次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-01-30 14:48
1、是的,招待費的進項稅額是不能抵扣的。 2、要這樣做分錄的 借:管理費用--招待費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用--招待費 貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
田田 追問
2019-01-30 14:52
那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這個余額一直有呀要怎么處理?
張艷老師 解答
2019-01-30 14:53
到時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,就會將進項稅額轉(zhuǎn)出科目沖平的。
2019-01-30 14:55
要到年底再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本月可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2019-01-30 14:56
都可以的,一般是年末才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-01-30 15:00
結(jié)賬分錄 借:應(yīng)交稅費-.應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 是這樣嗎老師?就是借貸倒一下沖掉?
2019-01-30 15:01
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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田田 追問
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2019-01-30 14:53
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田田 追問
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