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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-25 23:05

你好,要交個人所得稅的,個人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)*20%

寶兒 追問

2022-02-25 23:17

那這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款和初始投資成本是怎么算的呢,還有我自己覺得如果注冊資金也是3000萬,是不是就不用繳納個稅了

柳老師 解答

2022-02-25 23:35

如果股東當(dāng)時拿了3000萬,現(xiàn)在退還給他3000萬,就不用交稅了

寶兒 追問

2022-02-25 23:44

你的意思是說,交個稅的原則不在于注冊資金多少,而在于這個退股的股東實繳了多少資金,把這個實繳的資金退還給這個股東就行了,不用交個稅了,是嗎?問題是這個股東是把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給第一大股東有限公司,這樣也不用嗎

寶兒 追問

2022-02-26 00:05

老師,我還想到了一點,已經(jīng)實繳了3000萬,但是這個3000萬是3個股東按照占股比例實繳的,就是說,這個退股的股東占股25%,實繳了750萬,如果他不想交個稅,退還給他750萬就不用交個稅了嗎,還是說必需要按照實繳3000萬來算呢,還有一個未分配利潤有160多萬,這個需不需要加進(jìn)去算個稅呢,怎么辦

柳老師 解答

2022-02-26 16:34

要看他自己實繳是多少

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相關(guān)問題討論
您好!增資是需要繳納印花稅的。
2018-08-15 16:50:54
你好,要交個人所得稅的,個人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)*20%
2022-02-25 23:05:07
您好!如果沒有實際收到可以先不用交。如果已經(jīng)收到了,就按您說的交。不過是萬分之五。
2016-07-18 10:34:21
你好,不用的,印花的計稅基礎(chǔ)是合同,沒有業(yè)務(wù)沒有合同不用
2022-03-03 13:49:11
你好; A和B都是按轉(zhuǎn)讓金額 *萬分之五計算印花稅的?
2021-12-08 15:58:37
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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