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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-25 18:06

多交了,后面會退嗎?

安之若素 追問

2022-02-25 18:06

賬做錯了,發(fā)現(xiàn)不用交

安之若素 追問

2022-02-25 18:07

退和不退都該怎么處理啊

安之若素 追問

2022-02-25 18:09

老師,還在嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-25 18:27

那你現(xiàn)在就做相反的賬務處理,把它沖銷就行。

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相關問題討論
多交了,后面會退嗎?
2022-02-25 18:06:13
你好 借:所得稅費用 貸:應交稅金-所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用
2019-04-10 11:32:37
借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整 借;銀行存款 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
2015-11-15 17:14:54
你好,你好企業(yè)所得稅是在會計利潤的基礎上進行調(diào)增計算出應納稅所得額作為計稅依據(jù)。比如會計上業(yè)務招待費全額計入損益,對會計利潤的影響就是全額,但是所得稅上扣除上限是業(yè)務招待費的60%與收入千分之五孰低為上限,可能存在有40%不能稅前扣除的問題,對應的還有廣告宣傳費,只能在收入的15%范圍內(nèi)稅前扣除;還有職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育費等也存在扣除上限為工資總額的14%、2%、8%的范圍,這些都構成了所得稅處理和會計的差異
2020-03-30 10:35:50
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
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