
管理咨詢(營改增),練習(xí)題52,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 您好,您是哪一步,或者哪一條分錄不懂?。?
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對了
答: 你好;? 你這個(gè)應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)? 分錄 不對或者是結(jié)轉(zhuǎn) 金額有問題 ; 你跟增值稅申報(bào)表都能核對好是嗎 ? 那你 分錄是和金額 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不對 ;? ? ?你有哪些明細(xì)科目? ??
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進(jìn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
甜蜜的黑貓 追問
2017-03-16 21:31
王雁鳴老師 解答
2017-03-16 20:52
王雁鳴老師 解答
2017-03-16 21:26
王雁鳴老師 解答
2017-03-16 21:33