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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-24 14:41

好,這個(gè)是負(fù)債類的科目,如果你們是在貸方有余額的,放到應(yīng)交稅費(fèi)里面,需要繳納的稅款
如果是在借方有余額的,表示留底放到其他流動(dòng)資產(chǎn)。

正直的長(zhǎng)頸鹿 追問

2022-02-24 15:45

老師好,我想問一下,如果企業(yè)計(jì)提了房產(chǎn)稅8000元,是在借方嗎

郭老師 解答

2022-02-24 15:47

你好,應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該是在貸方。

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你好,不相等的 因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅這些稅種的余額
2019-03-13 17:06:33
你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
2021-09-09 14:08:46
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報(bào)增值稅申報(bào)少了
2017-10-19 20:58:03
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
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