国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2022-02-22 16:22

學員您好,
1月份付款時
借:預付賬款 2540.37
貸:銀行存款 2540.37
收到發(fā)票時
借:管理費用(或其他科目)5540.37
貸:預付賬款 5540.37

花洛.滋美肌~表妹 追問

2022-02-22 16:25

在付款2840.37的時候,發(fā)票已經(jīng)開回來了(5540.37)

王老師1 解答

2022-02-22 16:26

好的,那直接這樣做
借:管理費用 5540.37
貸:預付賬款 3000
銀行存款 2540.37

花洛.滋美肌~表妹 追問

2022-02-22 16:26

好的,謝謝老師。

王老師1 解答

2022-02-22 16:27

不客氣的學員,祝學習愉快。滿意請五星好評哈

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
首先,預付貨款的會計分錄是:借預付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經(jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應該記入預付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的
2019-12-14 09:13:15
你好,取得貨物發(fā)票 借;庫存商品等科目2140,貸;預付賬款 2140 期末余額3060代表多付的款項
2019-09-07 16:40:18
您好 按照實際付款金額入賬 借:銷售費用 50000 貸:預付賬款 50000
2019-06-12 11:16:46
學員您好, 1月份付款時 借:預付賬款 2540.37 貸:銀行存款 2540.37 收到發(fā)票時 借:管理費用(或其他科目)5540.37 貸:預付賬款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...