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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 16:12

同學(xué)好,借計(jì)其他應(yīng)付款更合適

?娟娟? 追問

2020-03-12 16:15

收到發(fā)票用管理費(fèi)用是吧,借:管理費(fèi)用  ,貸其他應(yīng)付款

英老師 解答

2020-03-12 16:20

是的是的借:管理費(fèi)用 ,貸其他應(yīng)付款

?娟娟? 追問

2020-03-12 16:30

好的,謝謝。還有個(gè)問題,1月份開了一張電子發(fā)票8700給客戶,這個(gè)月它說要取消,電子發(fā)票一般都是當(dāng)月沖紅的,跨越好像不行,要怎么做,還有這個(gè)要怎么做分錄?或者其他辦法平掉這票?

英老師 解答

2020-03-12 17:05

電子 發(fā)票不用紅字發(fā)票,可以直接作廢

?娟娟? 追問

2020-03-12 17:15

已經(jīng)跨月了,怎么直接作廢,是直接這個(gè)月在開一張負(fù)的?

英老師 解答

2020-03-12 17:21

電子不能開紅字,作廢就可

?娟娟? 追問

2020-03-12 17:25

好的,謝謝

英老師 解答

2020-03-12 17:33

不客氣,謝謝同學(xué),請(qǐng)給予5星好評(píng),加油!!

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首先,預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到發(fā)票時(shí)每月的攤銷分錄是正確的
2019-12-14 09:13:15
你好,取得貨物發(fā)票 借;庫存商品等科目2140,貸;預(yù)付賬款 2140 期末余額3060代表多付的款項(xiàng)
2019-09-07 16:40:18
您好 按照實(shí)際付款金額入賬 借:銷售費(fèi)用 50000 貸:預(yù)付賬款 50000
2019-06-12 11:16:46
學(xué)員您好, 1月份付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 2540.37 貸:銀行存款 2540.37 收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用(或其他科目)5540.37 貸:預(yù)付賬款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
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