国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-12 11:16

您好
按照實(shí)際付款金額入賬
借:銷售費(fèi)用  50000
貸:預(yù)付賬款 50000

花開半夏 追問

2019-06-12 11:18

嗯發(fā)票多開的0.32不管是吧

bamboo老師 解答

2019-06-12 11:19

對的 發(fā)票多開的0.32不管

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
首先,預(yù)付貨款的會計(jì)分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的
2019-12-14 09:13:15
你好,取得貨物發(fā)票 借;庫存商品等科目2140,貸;預(yù)付賬款 2140 期末余額3060代表多付的款項(xiàng)
2019-09-07 16:40:18
您好 按照實(shí)際付款金額入賬 借:銷售費(fèi)用 50000 貸:預(yù)付賬款 50000
2019-06-12 11:16:46
學(xué)員您好, 1月份付款時 借:預(yù)付賬款 2540.37 貸:銀行存款 2540.37 收到發(fā)票時 借:管理費(fèi)用(或其他科目)5540.37 貸:預(yù)付賬款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...