老師,您好,現(xiàn)在有一個客戶要求開票客戶名收貨單位 問
需要客戶提供一個說明, 為什么收貨單位與簽合同的單位不一致 比如,對方未收貨直接銷售給收貨單位 要求您直接給收貨單位發(fā)貨 或者其他合理情形 答
多選題 如果同時存在企業(yè)所得稅和個人所得稅,且 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
汽車租賃公司法人貸款給公司,走的法人貸,車輛可以 問
車輛發(fā)票抬頭是公司,才可以 答
甲公司生產(chǎn)和銷售兩種產(chǎn)品,產(chǎn)品A的銷售價格和變動 問
1.?確定銷售占比:每銷售4個A、1個B,總銷量共5份,A占比4/5 = 0.8 ,B占比1/5 = 0.2 (你說的0.6是筆誤 )。 2.?計算加權(quán)邊際貢獻(xiàn):A單位邊際貢獻(xiàn)18 - 12 = 6元,B單位邊際貢獻(xiàn)22 - 14 = 8元,加權(quán)邊際貢獻(xiàn)= 0.8×6 + 0.2×8 = 6.4元 。 3.?求總銷量:根據(jù)經(jīng)營利潤公式,設(shè)總銷量為x,28800 = 6.4x - 38400 ,解得x = 10500單位 ,即甲公司售出10500單位產(chǎn)品。 答
老師,選項C,D 不明白,能畫圖講解下嗎、? 問
同學(xué)你好,我給你解答 答

支付臨時工工資會計分錄為: 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬--勞務(wù)費 貸:銀行存款
答: 你好,可以的
我單位計提及支付勞務(wù)費記賬應(yīng)為:計提時為借:管理費用-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費支付時為借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務(wù)費,貸:銀行存款了,沒過應(yīng)付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?老師,用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下借:管理費用-勞務(wù)費24000貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000貸:銀行存款24000
答: 借管理費用,勞務(wù)費 貸銀行存款就可以的。
勞務(wù)公司支付給民工及管理人員工資的會計是分錄是這樣嗎:民工:借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬付管理:借管理費用貸貸應(yīng)付職工薪酬對嗎
管理咨詢,聘請了一個咨詢?nèi)藛T,是否可以 做成 借:管理費用--工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬--勞務(wù)費?
老師,公司需要給兼職發(fā)獎金,請的兼職人員沒有簽訂合同簽的兼職協(xié)議,對方又不肯開票不能做勞務(wù)費,我做賬直接做借:管理費用_其他,貸:銀行。還需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師您好,勞務(wù)費用計提:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,走一遍應(yīng)付職工薪酬對吧,還是直接進(jìn)費用?


陪你考證的初級班主任 追問
2022-02-22 15:28
樸老師 解答
2022-02-22 15:35
陪你考證的初級班主任 追問
2022-02-22 15:48
樸老師 解答
2022-02-22 15:55