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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-02-22 11:06

你好,你想用到匯算清繳里就要做到21年里做處理的

cc果凍 追問

2022-02-22 11:21

那21年12月一直不能結(jié)賬的話22年1到4月開出去的帳怎么做賬,我發(fā)了這么大一斷文字老師您這么簡短就結(jié)束了,好失落啊

佟老師 解答

2022-02-22 11:23

我的意思你要首先選擇到哪個時(shí)間點(diǎn)處理,才知道借下來怎樣做,為什么不能結(jié)賬,金額不能估量嗎?

cc果凍 追問

2022-02-22 11:27

結(jié)了帳怎么再做到12月份里去,比如說22年2月份,拿到了費(fèi)用票,同時(shí)也有開出去的票,同時(shí)要做21年12月份的帳和22年2月的帳,怎么弄,金額又是個怎么估量法,老師您能具體說一下怎么個操作法 我才不會混亂嗎,您之前的解答后我依舊像沒問的時(shí)候一樣混亂

佟老師 解答

2022-02-22 11:29

你現(xiàn)在需要多少費(fèi)用金額是否可以確定?

cc果凍 追問

2022-02-22 11:30

可以確定的,19萬

佟老師 解答

2022-02-22 11:30

那就在21年做這些費(fèi)用的預(yù)估計(jì)提,然后就可以結(jié)賬了,這個能聽懂嗎

cc果凍 追問

2022-02-22 11:32

預(yù)估計(jì)提是什么意思,是 借:管理費(fèi)用-暫估  19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估  19萬, 是這個意思嗎

佟老師 解答

2022-02-22 11:33

對,做19萬的計(jì)提費(fèi)用,這樣你就可以結(jié)賬了,匯算這筆也就包括進(jìn)去了

cc果凍 追問

2022-02-22 11:40

一直是這么在做暫估的,可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊,那我匯算清繳的時(shí)候用的是21年12月份的報(bào)表,然后里面的帳里面還有暫估不是不合理嗎,還有如果還有暫估就結(jié)賬了的話那22年1到4月的費(fèi)用票您的意思是做到22年的帳里去嗎,然后暫估沖紅也在22年沖紅嗎,第一就是感覺21年12月還有暫估不合理,第二就是22年1到4月的費(fèi)用票做到22年的話那影響的不是22年的利潤嗎

佟老師 解答

2022-02-22 11:43

一直是這么在做暫估的,可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊,這句話什么意思?你不是還要有19萬費(fèi)用做處理嗎?你先做費(fèi)用處理在21年,然后取得發(fā)票后直接貼在憑證上就可以了,跟22年沒有關(guān)系的,年底有暫估很合理,因?yàn)榘l(fā)票還沒有取回呢

cc果凍 追問

2022-02-22 11:47

借:管理費(fèi)用-暫估  19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估  19萬   ,如果在21年12月份這張暫估憑證上直接貼上22年1到4月取得的費(fèi)用發(fā)票就可以了,那這個暫估的憑證什么時(shí)候紅沖呢,費(fèi)用票都進(jìn)來了就肯定要紅沖啊,紅沖做到22年里去嗎,紅沖后如果費(fèi)用憑證已經(jīng)貼在21年12月的暫估憑證上了,那也是白貼啊,因?yàn)?2年又紅沖暫估了,這不是白搭嗎

佟老師 解答

2022-02-22 12:01

不用沖紅啊,你為什么嘛要沖紅?為什么要沖紅,已經(jīng)在21年做了處理了,把發(fā)票貼上就可以了,你提前暫估當(dāng)年的費(fèi)用不就是為了在21年體現(xiàn)嗎?為什么要做到22年去了

cc果凍 追問

2022-02-22 12:08

不沖紅的話科目余額表里管理費(fèi)用下的暫估,和應(yīng)付賬款下的暫估一直都在也沒有關(guān)系的嗎

佟老師 解答

2022-02-22 12:51

對,沒關(guān)系,你發(fā)票取得后跟你這個憑證能 對應(yīng)上就可以了

cc果凍 追問

2022-02-22 16:01

怎么可能不用紅沖,那應(yīng)付賬款-暫估就一直掛賬了啊

佟老師 解答

2022-02-22 16:04

你暫估不支付嗎?什么時(shí)候支付才沖掉暫估啊

cc果凍 追問

2022-02-22 16:11

您的意思是管理費(fèi)用-暫估,不用紅沖,然后應(yīng)付賬款暫估在付錢的時(shí)候會紅沖掉,那管理費(fèi)用-暫估怎么辦,就一直掛著嗎,科目余額表里也一直查的到,就一直不平嗎

佟老師 解答

2022-02-22 16:29

你不是已經(jīng)做到費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沒有余額

cc果凍 追問

2022-02-22 16:32

謝謝老師,那是不是這樣21年12月做借:管理費(fèi)用-暫估  19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估  19萬,然后結(jié)賬,然后22年1到4月的發(fā)票進(jìn)來了貼到這個憑證后面就可以了,不用做其他的賬務(wù)處理,然后22年這些發(fā)票付錢的時(shí)候再做  借:應(yīng)付轉(zhuǎn)款-暫估,貸:銀行存款,然后22年的帳正常做,是這個樣子嗎

佟老師 解答

2022-02-22 16:45

是的,你上面的描述處理完全正確,及按照這個流程操作即可

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你好,不是一個意思 年終結(jié)賬是會計(jì)的年終結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理 而年終匯算清繳是企業(yè)所得稅的匯算清繳申報(bào)
2019-09-24 09:00:23
你好,匯算清繳是在結(jié)賬后做的。
2018-11-30 12:30:26
您好,可以的。
2017-04-12 22:06:14
你好,不可以的
2017-04-12 21:46:56
你好,可以的
2018-05-18 10:07:13
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