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cc果凍
于2022-02-22 11:05 發(fā)布 ??636次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2022-02-22 11:06
你好,你想用到匯算清繳里就要做到21年里做處理的
cc果凍 追問
2022-02-22 11:21
那21年12月一直不能結(jié)賬的話22年1到4月開出去的帳怎么做賬,我發(fā)了這么大一斷文字老師您這么簡短就結(jié)束了,好失落啊
佟老師 解答
2022-02-22 11:23
我的意思你要首先選擇到哪個時(shí)間點(diǎn)處理,才知道借下來怎樣做,為什么不能結(jié)賬,金額不能估量嗎?
2022-02-22 11:27
結(jié)了帳怎么再做到12月份里去,比如說22年2月份,拿到了費(fèi)用票,同時(shí)也有開出去的票,同時(shí)要做21年12月份的帳和22年2月的帳,怎么弄,金額又是個怎么估量法,老師您能具體說一下怎么個操作法 我才不會混亂嗎,您之前的解答后我依舊像沒問的時(shí)候一樣混亂
2022-02-22 11:29
你現(xiàn)在需要多少費(fèi)用金額是否可以確定?
2022-02-22 11:30
可以確定的,19萬
那就在21年做這些費(fèi)用的預(yù)估計(jì)提,然后就可以結(jié)賬了,這個能聽懂嗎
2022-02-22 11:32
預(yù)估計(jì)提是什么意思,是 借:管理費(fèi)用-暫估 19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估 19萬, 是這個意思嗎
2022-02-22 11:33
對,做19萬的計(jì)提費(fèi)用,這樣你就可以結(jié)賬了,匯算這筆也就包括進(jìn)去了
2022-02-22 11:40
一直是這么在做暫估的,可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊,那我匯算清繳的時(shí)候用的是21年12月份的報(bào)表,然后里面的帳里面還有暫估不是不合理嗎,還有如果還有暫估就結(jié)賬了的話那22年1到4月的費(fèi)用票您的意思是做到22年的帳里去嗎,然后暫估沖紅也在22年沖紅嗎,第一就是感覺21年12月還有暫估不合理,第二就是22年1到4月的費(fèi)用票做到22年的話那影響的不是22年的利潤嗎
2022-02-22 11:43
一直是這么在做暫估的,可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊,這句話什么意思?你不是還要有19萬費(fèi)用做處理嗎?你先做費(fèi)用處理在21年,然后取得發(fā)票后直接貼在憑證上就可以了,跟22年沒有關(guān)系的,年底有暫估很合理,因?yàn)榘l(fā)票還沒有取回呢
2022-02-22 11:47
借:管理費(fèi)用-暫估 19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估 19萬 ,如果在21年12月份這張暫估憑證上直接貼上22年1到4月取得的費(fèi)用發(fā)票就可以了,那這個暫估的憑證什么時(shí)候紅沖呢,費(fèi)用票都進(jìn)來了就肯定要紅沖啊,紅沖做到22年里去嗎,紅沖后如果費(fèi)用憑證已經(jīng)貼在21年12月的暫估憑證上了,那也是白貼啊,因?yàn)?2年又紅沖暫估了,這不是白搭嗎
2022-02-22 12:01
不用沖紅啊,你為什么嘛要沖紅?為什么要沖紅,已經(jīng)在21年做了處理了,把發(fā)票貼上就可以了,你提前暫估當(dāng)年的費(fèi)用不就是為了在21年體現(xiàn)嗎?為什么要做到22年去了
2022-02-22 12:08
不沖紅的話科目余額表里管理費(fèi)用下的暫估,和應(yīng)付賬款下的暫估一直都在也沒有關(guān)系的嗎
2022-02-22 12:51
對,沒關(guān)系,你發(fā)票取得后跟你這個憑證能 對應(yīng)上就可以了
2022-02-22 16:01
怎么可能不用紅沖,那應(yīng)付賬款-暫估就一直掛賬了啊
2022-02-22 16:04
你暫估不支付嗎?什么時(shí)候支付才沖掉暫估啊
2022-02-22 16:11
您的意思是管理費(fèi)用-暫估,不用紅沖,然后應(yīng)付賬款暫估在付錢的時(shí)候會紅沖掉,那管理費(fèi)用-暫估怎么辦,就一直掛著嗎,科目余額表里也一直查的到,就一直不平嗎
2022-02-22 16:29
你不是已經(jīng)做到費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沒有余額
2022-02-22 16:32
謝謝老師,那是不是這樣21年12月做借:管理費(fèi)用-暫估 19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估 19萬,然后結(jié)賬,然后22年1到4月的發(fā)票進(jìn)來了貼到這個憑證后面就可以了,不用做其他的賬務(wù)處理,然后22年這些發(fā)票付錢的時(shí)候再做 借:應(yīng)付轉(zhuǎn)款-暫估,貸:銀行存款,然后22年的帳正常做,是這個樣子嗎
2022-02-22 16:45
是的,你上面的描述處理完全正確,及按照這個流程操作即可
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年終結(jié)賬和年終匯算清繳是一個意思嗎?
答: 你好,不是一個意思 年終結(jié)賬是會計(jì)的年終結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理 而年終匯算清繳是企業(yè)所得稅的匯算清繳申報(bào)
匯算清繳是結(jié)賬后進(jìn)行嗎?
答: 你好,匯算清繳是在結(jié)賬后做的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳之前可以可以直接反結(jié)賬,改去年的賬嗎?
答: 你好,不可以的
老師,去年3月份有一個項(xiàng)目的成本是暫估了,發(fā)票收到后錄到另外一個沒有結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目上去了,導(dǎo)致年底結(jié)賬的時(shí)候忘記紅沖這個暫估的成本了。今年匯算清繳后還發(fā)現(xiàn)了這個問題,請問這個怎么處理呢?
討論
老師,去年結(jié)賬的時(shí)候考勤沒出來我先按滿勤提的工資,結(jié)果多提了476今年少提就可以了是吧?匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增這個476不用再做以前年度調(diào)整了吧?
老師您好,就是21年的費(fèi)用票不夠,那我打算在22年4月30匯算清繳前湊夠發(fā)票.那么問題來了,我21年12月份的帳要不要結(jié)賬呢。那我22年1月份,2月份,3月份,4月份進(jìn)來的費(fèi)用票如果都要做在21年12月的賬本里去的話,也就一位著21年12月一直不結(jié)賬,那假如我在22年1到4月份開票出去了,那要怎么做賬,做到哪一月去,就感覺22年1到4月的費(fèi)用票和開出去的票要分開來做賬,然后21年12月份又不能結(jié)賬,就好混亂,不知道要怎么辦了,希望老師指導(dǎo)一下
匯算清繳、結(jié)算清繳退稅
匯算清繳在什么時(shí)候結(jié)束,在哪兒匯算清繳,怎么匯算清繳
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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