
企業(yè)起所得稅季報(bào)填寫(xiě)。應(yīng)納稅所得額。二季度利潤(rùn)-1萬(wàn),三季度利潤(rùn)3000,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額那一欄只能填累計(jì)的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
答: 你好,累計(jì)利潤(rùn)是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
季報(bào)企業(yè)所得稅表里的:減:實(shí)際已繳納所得稅額4.4萬(wàn),本期應(yīng)納所得稅額2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)繳納的企業(yè)所得稅是多少?
答: 你這個(gè)2萬(wàn)是減除4.4萬(wàn)之后么,應(yīng)補(bǔ)退稅額那個(gè)欄次多少,就需要交多少
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我這有個(gè)繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬(wàn) 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)累計(jì)應(yīng)納所得稅額150萬(wàn) A企業(yè)1季度:
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)你不明白的地方具體是??

