
企業(yè)起所得稅季報(bào)填寫。應(yīng)納稅所得額。二季度利潤(rùn)-1萬,三季度利潤(rùn)3000,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額那一欄只能填累計(jì)的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
答: 你好,累計(jì)利潤(rùn)是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
季報(bào)企業(yè)所得稅表里的:減:實(shí)際已繳納所得稅額4.4萬,本期應(yīng)納所得稅額2萬,請(qǐng)問繳納的企業(yè)所得稅是多少?
答: 你這個(gè)2萬是減除4.4萬之后么,應(yīng)補(bǔ)退稅額那個(gè)欄次多少,就需要交多少
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,在做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額繳還是說可以先預(yù)繳一部分,如果要預(yù)繳的話,是在點(diǎn)了申報(bào)以后才繳款嗎
答: 你好 按你季度產(chǎn)生的利潤(rùn)來預(yù)繳的 。 你產(chǎn)生了所得稅就要申報(bào)繳款的 次年匯算多退少補(bǔ)


小郭同學(xué) 追問
2019-11-26 19:35
糖果老師 解答
2019-11-26 19:38