
上個(gè)月銷項(xiàng)抵扣完有余額怎么做賬
答: 你好 這個(gè)月末是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
疫情期間免稅的,請(qǐng)問(wèn)我交的稅盤年費(fèi)以前是全額抵扣,現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)稅所以也不存在抵扣我,我怎么做賬啊
答: 借管理費(fèi)用貸銀存就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人這個(gè)月有銷售收入,之前進(jìn)項(xiàng)有留抵余額,抵扣了這筆銷項(xiàng),在月末做賬分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

