
你好,請問我上年7月的有一張憑證做錯了,借:營業(yè)費用10萬 貸:銀行存款10萬 當時入錯了,正確的是:借:其他應收款-10萬 貸:銀行存款?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯了,那怎么調(diào)整
答: 借:其他應收款-10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:利潤分配10
6月30借其他應收貸銀行存款,7月份借營業(yè)費用貸其他應收款,附件要附在7月份嗎?那報銷單日期是不是要寫6月份付款的日期???
答: 是的,報銷單可以寫7月的了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
兩家公司,比如云盟公司和馬龍公司,馬龍公司的費用由云盟出,云盟這邊做賬是借其他應收款待銀行存款,那馬龍這邊怎么做賬?
答: 那馬龍公司的賬是: 借:銀行存款 貸:其他應付款
一個客戶掛靠公司,是以公司的名義去做監(jiān)理的10萬。開了發(fā)票是,借其他應收款10萬(財政打款)貸營業(yè)收入10萬。收到財政打款分錄是借銀行存款10萬貸其他應收款10萬~~、
老師,如果是企業(yè)之間要走賬,付往來款,那么A打到B企業(yè),A企業(yè)的分錄是:借:其他應收款,貸:銀行存款;B企業(yè)的分錄是:借銀行存款,貸其他應付款,這樣操作正確嗎?


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2022-02-16 16:38
家權老師 解答
2022-02-16 16:41