老師,,員工報銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產,折舊的生產設備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產,折舊的生產設備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機 是用于公司業(yè)務的 專 問
手機專票可以抵扣 答

借:銀行存款 其他應付款 應收賬款 財務費用貸:營業(yè)收入 其他應付款 應收賬款 其他應收款這個到底什么意思?
答: 您好!光看這個分錄確定不了的了。
老師你好,向銀行貸款1年,款到賬,錢轉給其他公司不收回 我是這樣做的 :取得借款 借:銀行存款 貸:短期借款計提利息 借:財務費用 貸:應付利息轉給其他公司借:其他應收款 貸:銀行存款如果還款是老板自己轉錢進來 是不是 借:銀行存款 貸 其他應付款???
答: 同學,你上邊的分錄是沒錯的,祝工作愉快。記得幫我五星好評喲
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉給另一個人卡上,結算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務費用利息費83700,貸其他應付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉賬分錄,借其他應付款-法人12083700,其他應收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關系,只是轉他卡上過個賬
答: 你好,同學。分錄處理沒有問題。

