
現(xiàn)在接的這個公司,賬務和國稅申報表銷項進項都不一致,進項賬務上沒有進項稅發(fā)票抵扣聯(lián)都沒有,單據(jù)已經(jīng)無法查找,賬務要怎么調整?
答: 根據(jù)納稅申報表為準調整吧
國稅增值稅申報里,轉抵扣發(fā)票、不抵扣發(fā)票 這兩個選項是什么意思。進出口企業(yè),進項稅發(fā)票,在點開抵扣聯(lián)明細這表時,選擇不抵扣嗎?2月認證過的一張進票,在申報國稅時已經(jīng)選擇了不抵扣。但5月份發(fā)現(xiàn)開票有誤,是購買方,申請開具了紅字信息表,6月份國稅系統(tǒng)里顯示,這張紅字信息表上的進項稅額做“進項稅轉出”,可是之前一直選擇不抵扣。剛收到了銷售方補開來的正確的進項發(fā)票,還沒去認證。6月份,這筆該如何入賬,在國稅增值稅申報時該調整哪項?是不是剛收到的專票6月認證后,在7月申報增值稅的時候,
答: 在國稅增值稅申報時,選擇進項發(fā)票抵扣?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問取得紅字發(fā)票抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)要填寫在進項稅結構申報表里嗎?
答: 填寫在進項稅轉出的數(shù)據(jù)中


袁老師 解答
2017-03-13 16:16
袁老師 解答
2017-03-13 16:38