
老師你好,我們單位原來(lái)會(huì)計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個(gè)人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過(guò)渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
老板買茶葉收到的專票做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們每個(gè)月房租水電,一般都是例如本月9月先計(jì)提,下個(gè)月例如10月才會(huì)有水電表計(jì)數(shù),才會(huì)付錢報(bào)銷,如果9月計(jì)提,借 管理費(fèi)用 1000 貸 其他應(yīng)付款屋頭【預(yù)提預(yù)算】-水電費(fèi)1000 但是到10月繳費(fèi)的時(shí)候只繳納了800,請(qǐng)問(wèn)我多計(jì)提的200,怎么沖銷呢
答: 你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,


dream&憶紛飛 追問(wèn)
2022-02-15 08:53
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2022-02-15 08:55
玲老師 解答
2022-02-15 09:01
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