老師,我想麻煩請教下,年末的時候計提了年終獎,借:應(yīng)付職工薪酬 70 貸:其他應(yīng)付款 70.然后系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用-工資 70 貸:應(yīng)付職工薪酬 70 ,但是在發(fā)放的時候,領(lǐng)導讓如此做憑證: 結(jié)轉(zhuǎn)計提年終獎 借:其他應(yīng)付款 70 紅沖多計提年終獎 借:管理費用-工資 -20 貸:銀行存款 50. 有點不懂,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)計提的年終獎呢?
透明葉子
于2022-02-14 18:02 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-02-14 18:02
同學你好
年終獎都要計提的
相關(guān)問題討論

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40

是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

你好借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
財務(wù)費用
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
2024-07-06 18:48:24

你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28

同學,你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
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透明葉子 追問
2022-02-14 18:03
樸老師 解答
2022-02-14 18:18