
老師,請問本月藍字發(fā)票+紅字發(fā)票,銷售額和稅額都是負數(shù),請問申報印花稅時,金額就填寫負數(shù)嗎
答: 同學你好 這個零申報就行
1月開發(fā)票有紅字發(fā)票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額,對吧?這樣印花稅就是根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的,對吧?
答: 您好 銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額 印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,公司上月沒有任何銷售收入,只開具了一張紅字發(fā)票,銷售收入是負數(shù),還需要申報印花稅嗎?
答: 印花稅印花稅,是稅的一種,是對合同、憑證、收據(jù)、賬簿及權利許可證等文件征收的稅種。一般如果沒有簽訂協(xié)議,不需要交的


花開花落 追問
2022-02-14 11:17
樸老師 解答
2022-02-14 11:23