
稅務(wù)賬,原材料未到,付原材料定金,發(fā)票已收。會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)付賬款,貨:銀行存款?
答: 借:其他應(yīng)收款---XX定金 貸:銀行發(fā)票等材料到了再做
老師你好!材料暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 收到發(fā)票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
答: 不是,沖掉暫估 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,買了一批材料,發(fā)票來了已入庫,會(huì)計(jì)分錄借原材料貸銀行存款 ,不通過應(yīng)付賬款可以嗎?
答: 新年好,如果是購買材料的同時(shí)付款了,可以不用通過應(yīng)付賬款核算的。


零零魚兒 追問
2022-02-12 12:44
鄒老師 解答
2022-02-12 12:43