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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-12 21:13

謝謝老師,還一個問題,總公司調(diào)給固定資產(chǎn)給分公司的,固定資產(chǎn)屬于總公司的,之后分公司買了些配件價值13000元多,安裝在這個固定資產(chǎn)上(如果固定資產(chǎn)是分公司的,這些配件就加入固定資產(chǎn)成本里面去),但是固定資產(chǎn)是總公司的,這個配件費算到分公司,那么分公司賬怎么做?

憂郁的鞋墊 追問

2017-03-12 21:20

好的,非常感謝

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 21:06

您好,要的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 21:19

您好,分公司可以記入管理費用-修理費用等科目。

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好,要的。
2017-03-12 21:06:16
1、可抵扣的增值稅進項稅額=200*13%%2B5*9%=26.45; 2、可以抵扣的增值稅進項稅額=0; 3、增值稅銷項稅額=20*13%=2.6; 4、增值稅銷項稅額=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39; 5、應(yīng)繳納增值稅稅額=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
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