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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-10 16:20

你好;  你這個(gè)之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;  

?徐微微 追問(wèn)

2022-02-10 16:21

借:應(yīng)收帳款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)

meizi老師 解答

2022-02-10 16:23

 你好;    工程結(jié)算是損益類科目,核算工程項(xiàng)目確認(rèn)的工程收入所以   這個(gè)要有以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做的

?徐微微 追問(wèn)

2022-02-10 16:25

那就是借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 是不是

meizi老師 解答

2022-02-10 16:28

你好;是的。 就是這樣來(lái)處理的 

?徐微微 追問(wèn)

2022-02-10 16:29

后續(xù)要不要進(jìn)行其他賬務(wù)處理了,第一次遇到跨年紅沖的情況 所以不太了解怎么操作

meizi老師 解答

2022-02-10 16:32

 你好;  后面 把結(jié)轉(zhuǎn) :借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 

?徐微微 追問(wèn)

2022-02-10 16:32

這一筆單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn) 是不是老師

meizi老師 解答

2022-02-10 16:35

 你好;是的。 結(jié)轉(zhuǎn)后就行拉   

?徐微微 追問(wèn)

2022-02-10 16:37

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-10 16:39

 沒(méi)事的;希望能幫到你   

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你好你正常申報(bào)了,但是沒(méi)有做賬的話,你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全額抵扣,可以這么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同學(xué)。 如果你所有的票都開(kāi)了,你這質(zhì)押稅金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到去年
2020-05-08 09:24:16
你好,這個(gè)是這么業(yè)務(wù)的 多做了費(fèi)用,少做了進(jìn)項(xiàng)嗎
2020-02-15 09:51:43
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