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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-08 22:31

那你現(xiàn)在充的話,就是用相反的分錄沖,但是之前的收入和成本用以前年度損益調整科目替代。

Katherine 追問

2022-02-08 22:33

怎么做分錄呀

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:33

你之前暫估的時候憤怒怎么做的?

Katherine 追問

2022-02-08 22:34

如果我們這個月還是完不成當時的暫估怎么辦呢,稅已經(jīng)按照暫估收入交了

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:35

那你就沖減收入就行呀,就相當于沖減的時候,你本期應該交的稅也會沖剪,就相當于直接減少了當期應該交的。

Katherine 追問

2022-02-08 22:36

借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入**產(chǎn)品暫估應交稅費應交增值稅

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:37

那你現(xiàn)在就是借應收賬款負數(shù)
貸,以前年度損益調整負數(shù),
同時貸應交稅費負數(shù)。

Katherine 追問

2022-02-08 22:37

可以再詳細的解答一下嗎?不太明白

Katherine 追問

2022-02-08 22:39

借主營業(yè)務成本-暫估貸庫存商品,當時這么記的,成本再怎么沖呢

Katherine 追問

2022-02-08 22:39

應交稅費負數(shù)的話這個月的納稅申報怎么報呀?

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:44

借,以前年度損益調整,負數(shù)
貸,庫存商品,負數(shù)

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:45

就是用負數(shù)把你之前的給他沖掉就行呀。

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:45

那你在你的申報里面的未開票銷售額填寫負數(shù)就行了。

Katherine 追問

2022-02-08 22:47

那稅務不會核查嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:51

你那個暫估沖的話,這個就是正常情況啊,因為你沒有完成。

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:51

張文的話,只要你有事實依據(jù)存在,這個就沒啥問題。

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那你現(xiàn)在充的話,就是用相反的分錄沖,但是之前的收入和成本用以前年度損益調整科目替代。
2022-02-08 22:31:13
你好,就是出庫單 可以的
2017-01-03 14:18:14
借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本
2017-04-20 10:50:53
你好,是計入銷售費用 借;銷售費用 貸;銀行存款
2017-01-11 11:16:34
您好 借:在建工程 50000 貸:庫存商品 50000
2019-11-27 21:43:39
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