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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-28 16:58

借:  管理費用--福利費 
         貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 
借:庫存現(xiàn)金 
       應(yīng)付職工薪酬--福利費 
       貸:庫存商品

仙兒 追問

2018-06-28 17:16

老師,成本價是15644.44  賣了5000  是下面這樣嗎?我有點暈。 
借: 管理費用--福利費        34355.56 
貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費  34355.56 
借:庫存現(xiàn)金                         5000 
應(yīng)付職工薪酬--福利費           34355.56   
貸:庫存商品                     15644.44

張艷老師 解答

2018-06-28 17:17

是的,分錄中的數(shù)字是對的。

仙兒 追問

2018-06-28 17:25

謝謝!另外,我計提工資,發(fā)放,交納相關(guān)稅費時, 這樣做分錄有沒有問題? 
計提 借 管理費用/研發(fā)費用/工資  
  管理費用/工資  
 貸 應(yīng)付職工薪酬/工資  
工資發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬/工資  
 貸 其他應(yīng)收款/社保/養(yǎng)老保險  
  其他應(yīng)收款/社保/醫(yī)療保險  
  其他應(yīng)收款/社保/失業(yè)保險  
  其他應(yīng)收款/個人所得稅  
  銀行存款/杭州聯(lián)合銀行中山支行  
    
繳納 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 
  應(yīng)交稅費 城建稅 
  應(yīng)交稅費 教育費附加 
  應(yīng)交稅費 地方教育費附加 
  應(yīng)交稅費 印花稅 
  管理費用 殘疾人保障金 
  管理費用 工會經(jīng)費 
  管理費用 社保公司部分 
  其他應(yīng)收款 社保個人部分 
  其他應(yīng)收款 個人所得稅 
 貸 銀行存款 杭州銀行

張艷老師 解答

2018-06-28 17:27

管理費用 殘疾人保障金     改為  應(yīng)交稅費--殘疾人保障金 
管理費用 工會經(jīng)費    改為 應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 
管理費用 社保公司部分    改為 應(yīng)付職工薪酬--社保公司部分

仙兒 追問

2018-06-28 17:33

我現(xiàn)在看到他們這些都要計提,其他的這樣做沒事吧。 下面這樣好復雜。 
 
計擔 借: 銷售費用/工資 
  管理費用/工資 
  管理費用/社保(公司負擔) 
  管理費用/公積金(公司負擔) 
工資發(fā)放 貸 應(yīng)付職工薪酬/工資 
  應(yīng)付職工薪酬/社保(公司負擔) 
  應(yīng)付職工薪酬/公積金(公司負擔) 
   
 借: 應(yīng)付職工薪酬/工資 
 貸 銀行存款 
  其他應(yīng)付款-社保(個人負擔) 
  其他應(yīng)付款-公積金(個人負擔) 
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 
   
繳納 借: 應(yīng)付職工薪酬/社保(公司負擔) 
  應(yīng)付職工薪酬/公積金(公司負擔) 
  其他應(yīng)付款-社保(個人負擔) 
  其他應(yīng)付款-公積金(個人負擔) 
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 
 貸 銀行存款

張艷老師 解答

2018-06-28 17:37

這次沒有問題了。

仙兒 追問

2018-06-29 09:42

謝謝老師,公司開的維修費發(fā)票,分錄怎么做

張艷老師 解答

2018-06-29 09:46

借:應(yīng)收賬款等  貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

仙兒 追問

2018-06-29 10:12

入  庫存商品的時候,我是根據(jù)發(fā)票上的不含稅金額,還是根據(jù)入庫單上的金額。

張艷老師 解答

2018-06-29 10:19

如果您是一般納稅人的話,是要根據(jù)不含稅金額入賬。如果是小規(guī)模納稅人的話,是要價稅合計入賬的。

仙兒 追問

2018-06-29 12:54

這個月社?;鶖?shù)調(diào)整了,1-5月份,有離職,新進人員個人部分要不要補的。

張艷老師 解答

2018-06-29 13:03

新進人員是幾月份入職的?之前沒有給其繳納社保嗎?

仙兒 追問

2018-06-29 13:14

比如說新進員工是4月份開始在我們公司交的,之前是在別的公司交的。這樣的話是怎么補交的。

張艷老師 解答

2018-06-29 13:36

如果在您公司已經(jīng)為其繳納社保的情況下,怎么還涉及補交的事情???

仙兒 追問

2018-06-29 15:16

在我們杭州每年都會根據(jù)去年的平均工資,調(diào)整社保基數(shù)的。1-5月份還是去年的基數(shù),到了6月份就會變成調(diào)整后的新基數(shù) ,就會出現(xiàn)要補的情況。

仙兒 追問

2018-06-29 15:20

員工預支工資要怎么處理呢?

張艷老師 解答

2018-06-29 15:53

1、至于哪個新入職的員工需要不需要補繳的情況,建議聽您公司人力資源部的意見。 
2、員工預支工資 
借:其他應(yīng)收款--XX人   貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

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借: 管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 借:庫存現(xiàn)金 應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸:庫存商品
2018-06-28 16:58:24
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-12-15 14:37:21
你好,借;在建工程50*100,貸;庫存商品50*100
2020-06-02 21:56:54
你好,借,庫存商品 1000 貸 生產(chǎn)成本 1000 謝謝
2020-05-02 11:37:13
你好,之前分錄不變金額是負數(shù)紅沖就可以
2018-12-10 18:43:56
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