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送心意

瀟瀟老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師通過會計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、公司戰(zhàn)略

2022-02-06 08:25

你好,企業(yè)計(jì)提費(fèi)用,應(yīng)于提取當(dāng)年列支完畢,不得留至下年度。當(dāng)計(jì)提余額預(yù)留在以后年度使用的,多計(jì)提的金額不得稅前扣除,在當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以,該項(xiàng)費(fèi)用當(dāng)年度已計(jì)提而于年末仍留存余額的,在當(dāng)年末應(yīng)予紅沖,不得多列支當(dāng)年度費(fèi)用。

滿意的時(shí)光 追問

2022-02-06 08:28

那忘了沒有轉(zhuǎn)回來怎么辦

瀟瀟老師 解答

2022-02-06 08:38

你好,匯算清繳還沒做,調(diào)整一下就可以。

滿意的時(shí)光 追問

2022-02-06 16:08

怎么調(diào)整

瀟瀟老師 解答

2022-02-06 17:28

借盈余公積  貸利潤分配

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你好,企業(yè)計(jì)提費(fèi)用,應(yīng)于提取當(dāng)年列支完畢,不得留至下年度。當(dāng)計(jì)提余額預(yù)留在以后年度使用的,多計(jì)提的金額不得稅前扣除,在當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以,該項(xiàng)費(fèi)用當(dāng)年度已計(jì)提而于年末仍留存余額的,在當(dāng)年末應(yīng)予紅沖,不得多列支當(dāng)年度費(fèi)用。
2022-02-06 08:25:44
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-07-11 17:14:22
你好,這個(gè)是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
同學(xué)分錄調(diào)整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個(gè)買來的用途是什么;這樣好判斷計(jì)入成本還是費(fèi)用去 ;? ? 這個(gè)錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
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