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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-01-26 09:19

同學(xué)你直接 借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款 就可以了,因?yàn)闃I(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,費(fèi)用類科目不需要調(diào)整,你錯誤的點(diǎn)是在于資產(chǎn)科目內(nèi)部

當(dāng)下 追問

2022-01-26 09:20

好的,謝謝老師

胡芳芳老師 解答

2022-01-26 09:22

不用客氣,如果有幫到你麻煩給個評價,祝你新春快樂

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同學(xué)你直接 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 就可以了,因?yàn)闃I(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,費(fèi)用類科目不需要調(diào)整,你錯誤的點(diǎn)是在于資產(chǎn)科目內(nèi)部
2022-01-26 09:19:25
你好,去年有沒有做過分錄,沒有就不會重復(fù),
2021-05-12 17:00:45
你好,是的 借銀行存款 貸以前年度損益 調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益 調(diào)整貸利潤分配
2020-02-22 13:13:32
如果管理費(fèi)用需要調(diào)減,需要在以前年度損益調(diào)整里調(diào) 其他應(yīng)收款個人 銷項稅?業(yè)務(wù)招待費(fèi)計入管理費(fèi)用,只會影響到企業(yè)所得稅,會計分錄: 收回現(xiàn)金,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整原來計入管理費(fèi)用的招待費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--個人 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 計提因管理費(fèi)用減少而需要調(diào)整的以前少交的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 250 繳納所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 250 貸:銀行存款 250 將"以前年度損益調(diào)整"的科目差額1000-250=750,轉(zhuǎn)用利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整 750 貸:利潤分配-未分配利潤 750 一般來講,這些應(yīng)該在匯算清繳的時候進(jìn)行,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整,是否有罰款(滯納金),這個需要稅務(wù)局
2017-06-01 11:19:40
你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
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