国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-01-23 15:46

您好,這個最好是做一筆計提

追問

2022-01-23 15:52

之前的賬是記賬公司做的,22年1月份才接回來,
那2022年前的都要補計提嗎?

小鎖老師 解答

2022-01-23 15:52

        22年以后的再計提繼續(xù)

追問

2022-01-23 16:34

22年我的這樣做可以嗎?
當月計提社保費用   借 管理費用
                           貸  應付職工薪酬-社保費
   當月支付社保費時         借 應付職工薪酬-社保費
                                         其他應收款-社保費
                                      貸  銀行存款
  次月發(fā)工資 時     貸其他應收款-社保費

小鎖老師 解答

2022-01-23 16:34

嗯對,這個樣子是可以的哈

追問

2022-01-24 09:14

好的,謝謝老師。

小鎖老師 解答

2022-01-24 09:15

不客氣祝您開心每一天

上傳圖片 ?
相關問題討論
調整方式分兩種: 1.?當期錯賬:直接借“其他應收款”,貸“管理費用”(紅字)。 2.?跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應收款”,貸“銀行存款”。 建議根據(jù)錯賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴格時優(yōu)先紅沖重編。
2025-07-03 17:15:35
建議還是先計提,方便通過應付職工薪酬查賬
2025-01-24 11:33:01
您好 您分錄貸方金額跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
你好 借其他應收款 貸管理費用
2022-02-24 16:53:59
你好 是什么錯呢呢?
2022-02-23 16:33:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...