
比如 我出差預支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 800借:其他應收款 200貸:銀行存款 1000
答: 預支款項你沒有做的,可以這么做的。
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經結賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調整
答: 同學你好 具體怎么錯的呢,你得知道錯在哪里了才能去調整呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好! 從對公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費 工資等,可以做分錄 借:管理費用--電費 貸:其他應收款 這樣對不對,如果不對,要怎么做
答: 對的,是的,可以這么做的。


Cherish???? 追問
2025-07-03 17:17
Cherish???? 追問
2025-07-03 17:25
樸老師 解答
2025-07-03 17:27