
補交以前年度印花稅附加費怎么做分錄?年報已經(jīng)更正且已彌補虧損,我現(xiàn)在拿著繳稅銀行單怎么做?
答: 補交以前年度印花稅附加費怎么做分錄 你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
印花稅補交以前年度的,所屬期怎么辦?怎么做分錄?金額大進以前年度調(diào)整?金額小進稅金及附加么?
答: 你好!是的。如果金額不大,你就不用寫之前所屬期了,就寫今年算了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,補繳以前年度印花稅和滯納金,要怎么做分錄?
答: 你好!按正規(guī)的分錄,是借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費—應交印花稅 然后借營業(yè)外支出 應交稅費—應交印花稅 貸銀行存款

