
印花稅補(bǔ)交以前年度的,所屬期怎么辦?怎么做分錄?金額大進(jìn)以前年度調(diào)整?金額小進(jìn)稅金及附加么?
答: 你好!是的。如果金額不大,你就不用寫之前所屬期了,就寫今年算了
補(bǔ)交以前年度印花稅附加費(fèi)怎么做分錄?年報(bào)已經(jīng)更正且已彌補(bǔ)虧損,我現(xiàn)在拿著繳稅銀行單怎么做?
答: 補(bǔ)交以前年度印花稅附加費(fèi)怎么做分錄 你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅現(xiàn)在計(jì)入稅金及附加,具體做分錄時(shí)是直接計(jì)入稅金及附加,還是要先計(jì)提,做分錄借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,然后在做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款
答: 你好!是的。分錄就是你這樣做。


兄臺(tái) 追問
2021-12-09 16:00
兄臺(tái) 追問
2021-12-09 16:02
宋生老師 解答
2021-12-09 16:04