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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-09 09:08

那轉(zhuǎn)出的分錄怎樣呢,

海闊天空 追問

2017-03-09 09:12

如果借:應(yīng)付賬款,貸:原材料、應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,報(bào)表的應(yīng)付賬款的余額就是負(fù)數(shù)了

海闊天空 追問

2017-03-09 09:59

應(yīng)交增值稅借方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄啊

鄒老師 解答

2017-03-09 09:07

你好,重新開具發(fā)票按正常的購(gòu)入分錄處理的

鄒老師 解答

2017-03-09 09:09

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-09 09:12

你好,按上面的分錄做轉(zhuǎn)出處理的

鄒老師 解答

2017-03-09 10:01

你好,那你可以登記借方負(fù)數(shù)

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你好,重新開具發(fā)票按正常的購(gòu)入分錄處理的
2017-03-09 09:07:50
計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目中處理
2017-07-22 22:24:41
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2018-11-27 16:36:23
您好 前面書寫分錄正確的
2019-09-14 23:57:52
你好,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-05-24 09:25:58
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