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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-08 20:02

項目及欄次    開具增值稅專用發(fā)票                 開具其他發(fā)票  未開具發(fā)票  納稅檢查調(diào)整  合計   服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額 扣除后  
    銷售額 銷項(應(yīng)納)稅額 銷售額 銷項(應(yīng)納)稅額 銷售額 銷項(應(yīng)納)稅額 銷售額 銷項(應(yīng)納)稅額 銷售額 銷項(應(yīng)納)稅額 價稅合計  含稅(免稅)銷售額 銷項(應(yīng)納)稅額 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9=1 3 5 7 10=2 4 6 8 11=9 10 12 13=11-12 14=13÷(100% 稅率或征收率)×稅率或征收率 
一、一般計稅方法計稅 全部征稅項目 17%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 1 0 0 0 0 2273 386.41 0 0 2273 386.41 —— —— —— —— 
  17%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  13%稅率       3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —— —— —— —— 
  11%稅率 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  6%稅率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 其中:即征即退項目 即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù) 6 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 —— —— —— —— 
  即征即退服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 7 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 0 0 0 0

匯鑫010 追問

2017-03-08 20:04

附表一未開票金額2273  稅額386.41

方老師 解答

2017-03-08 19:45

你金額和稅額各填的是多少?

方老師 解答

2017-03-08 20:34

主表第一行第二行也要填2273

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相關(guān)問題討論
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好,是開票金額。
2018-03-26 09:32:17
一般都是開票金額行的。
2022-04-20 16:55:29
你好 看下自己能修改的吧
2020-07-02 20:44:33
你好,應(yīng)該根據(jù)實際銷售金額填申報表,見圖片
2019-10-14 15:12:35
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