
現(xiàn)在有以下科目余額,怎么做分錄呢?應(yīng)交稅費_進項5300(借方)應(yīng)交稅費_銷項項3300(貸方)應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進項20300(借方)應(yīng)交稅費_減免稅額820(借方)
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
現(xiàn)在有以下科目余額,怎么做分錄呢?應(yīng)交稅費_進項5300(借方)應(yīng)交稅費_銷項項3300(貸方)應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進項20300(借方)應(yīng)交稅費_減免稅額820(借方)
答: 都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--未交增值稅科目吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,稅控系統(tǒng)維護費,減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額,要在當(dāng)月再做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎?
答: 是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過去
這個580抵扣完了,賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),減免稅款明細(xì)科目無余額,分錄對不對?
請問做完稅控盤減名的分錄后,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,這個科目有借方余額280元,應(yīng)該怎么處理。
購買稅盤等的費用,原會計放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目下,造成該科目有借方余額,年底應(yīng)如何將該科目結(jié)轉(zhuǎn)為0余額?怎么做分錄?


如果可以重來 追問
2017-03-08 10:55
鄒老師 解答
2017-03-08 10:16
鄒老師 解答
2017-03-08 10:37
鄒老師 解答
2017-03-08 10:55