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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-10 22:18

一、月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)480
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)480
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅480
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)480

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購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用 800     貸:銀行存款/現(xiàn)金 800 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費用 800
2017-07-26 23:12:48
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2017-04-11 10:22:21
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
你好,你想問的問題具體是?
2019-12-27 09:35:38
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