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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 12:36

您好
12月需要沖銷之前的憑證重新按發(fā)票金額入賬
如果金額一致沖銷的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄不需要沖銷

~ 、 追問

2022-01-17 12:49

好的,老師。還有一個(gè)問題:我每個(gè)月都有無票收入,相當(dāng)于都是羅起的。11月確認(rèn)了170萬的無票收入,12月又確認(rèn)了230萬,12月開了票190萬。這種我增值稅申報(bào)表時(shí)我該如何填呢

bamboo老師 解答

2022-01-17 13:17

12月開了票190萬 請(qǐng)問是沖減的170萬的未開票么?

~ 、 追問

2022-01-17 13:48

有120萬是11月確認(rèn)的無票收入補(bǔ)開的,有70萬是12月的收入

bamboo老師 解答

2022-01-17 14:04

70萬是12月的收入 是開票收入吧 

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您好 12月需要沖銷之前的憑證重新按發(fā)票金額入賬 如果金額一致沖銷的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄不需要沖銷
2022-01-17 12:36:58
您好,1是的,2成本不需要調(diào)整
2022-01-24 22:41:22
您好!紅字沖減之前暫估的憑證,然后做正確的金額的
2017-06-16 14:19:27
您好,直接把去年的暫估22萬元全額紅沖處理,再按發(fā)票金額做分錄就行了。
2018-04-11 23:10:17
你好,要結(jié)轉(zhuǎn)的哦,按照對(duì)應(yīng)的比例結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-17 12:39:08
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