老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購(gòu)買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

未認(rèn)證的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您好,未認(rèn)證的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,月末增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)。
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅沒認(rèn)證計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)月需要認(rèn)證,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ??
答: 不對(duì) 沒認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證了借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 本月未認(rèn)證抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 未認(rèn)證抵扣的增值稅,借;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

